Orden de Compra. Nº4282-164-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4282-108-COT25 "Materiales Construcciones Metálicas Liceo (SEP)""
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4282-164-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4282-108-COT25 "Materiales Construcciones Metálicas Liceo (SEP)"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
R.U.T. 69.050.900-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
R.U.T. 69.050.900-8
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N
Comuna Catemu
Impuesto 863683
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Incotec Ltda
Razón Social COMERCIAL INCOTEC LIMITADA
R.U.T. 76.695.839-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Incotec Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27113201
Conjuntos generales de herramientas1KitListado de materiales para el Taller de Construcciones Metálicas de nuestro Liceo. Los oferentes deberán completar la planilla Excel con la información solicitada y cumplir las especificaciones técnicas indicadas, para una correcta evaluación. El proveedor adjudicado deberá facturar conforme al detalle señalado en la planilla.  $ 4.545.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.545.700 $ 4.545.700
Total Neto $ 4.545.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 863.683
TOTAL OC $ 5.409.383


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.