Orden de Compra. Nº4282-164-SE23 "Servicio de Movilización Escuelas Municipales "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4282-164-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-09-2023
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Movilización Escuelas Municipales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4280-23-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
R.U.T. 69.050.900-8
Dirección de Unidad de Compra Ignacio Carrera Pinto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1208/746/2023 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
R.U.T. 69.050.900-8
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N
Comuna Catemu
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor mauricio salas
Razón Social MAURICIO ARMANDO SALAS VEGA
R.U.T. 13.751.111-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal mauricio salas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos1Unidad TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA ESCUELA SANTA MARGARITA EL DIA 01/09/2023 JORNADA TARDE, DEBIDO A PERMISO ADMINISTRATIVO DE FUNCIONARIO LEONCIO VARGAS $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos1Unidad TRASLADO ALUMNOS ESCUELA LOS CERRILLOS EL DIA 31/08/2023 JORNADA DE TARDE DEBIDO A PERMISO ADMINISTRATIVO DE FUNCIONARIO PEDRO ORELLANA $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos1Unidad TRASLADO ALUMNOS ESCUELA MARIA TERESA DEL CANTO, LICEO FERNANDO SILVA CASTELLON, REBECA JOHNSON Y LAS COMPUERTAS JORNADA MAÑANA Y TARDE, DEBIDO A LICENCIA MEDICA DE FUNCIONARIO PEDRO ORELLANA $ 84.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
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Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos1Unidad TRASLADO DE ALUMNOS DE ESCUELA SAN JOSÉ EL DIA 01/09/2023 JORNADA TARDE, DEBIDO A PERMISO ADMINISTRATIVO DEL FUNCIONARIO SALOMON IBACACHE $ 42.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos1Unidad TRASLADO ALUMNOS EDUCACIÓN ESPECIAL DE LA ESCUELA MARÍA TERESA DEL CANTO MOLINA, DIA 04/09/2023 JORNADA TARDE $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos1Unidad TRASLADO ALUMNOS ESCUELA SANTA MARGARITA EL DIA 08/09/2023 JORNADA MAÑANA Y TARDE, DEBIDO A PERMISO ADMINISTRATIVO DE FUNCIOINARIO LEONCIO VARGAS $ 84.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos1Unidad TRASLADO ALUMNOS ESCUELA SAN JOSE EL DIA 08/09/2023 JORNADA MAÑANA Y TARDE, DEBIDO A PERMISO ADMINISTRATIVO DE FUNCIONARIO SALOMON IBACACHE $ 84.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos1Unidad TRASLADO DE ESTUDIANTES DE LA ESCUELA LOS CERRILLOS Y EL ÑILHUE EL DIA 15/09/2023 JORNADA MAÑANA Y TARDE, DEBIDO A PERMISO ADMINISTRATIVO DE FUNCIOINARIO JUAN AHUMADA $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
78111802
Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos1Unidad TRASLADO ALUMNOS ESCUELA LOS CERRILLOS Y EL ÑILHUE EL DIA 23/08/2023 JORNADA MAÑA Y TARDE, DEBIDO A PERMISO ADMINISTRATIVO DE FUNCIONARIO JUAN AHUMADA $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
Total Neto $ 588.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 588.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.