Orden de Compra. Nº4282-246-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4282-160-COT25 "Mantención fotocopiadoras escuela María Teresa del Canto (Subvención Escolar Preferencial)""
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4282-246-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4282-160-COT25 "Mantención fotocopiadoras escuela María Teresa del Canto (Subvención Escolar Preferencial)"
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
R.U.T. 69.050.900-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
R.U.T. 69.050.900-8
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto S/N
Comuna Catemu
Impuesto 163400
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVI_MAQ. SPA
Razón Social SERVICIO TECNICO SERVI-MAQ . SPA
R.U.T. 77.786.118-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVI_MAQ. SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103107
Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras1UnidadServicio de Mantención de máquina fotocopiadora marca Ricoh modelo IM550 en Sede Central de la escuela María Teresa del Canto.  $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
44103107
Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras1UnidadServicio de Mantención de máquina fotocopiadora marca Kyocera modelo Ecosys M3550idn + Kit de mantenimiento en Sede Central de la escuela María Teresa del Canto   $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
44103107
Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras1UnidadServicio de Mantención de máquina fotocopiadora marca Kyocera modelo Ecosys M3550idn + Kit de mantenimiento en Sede Anexo de la escuela María Teresa del Canto.  $ 400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
Total Neto $ 860.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 163.400
TOTAL OC $ 1.023.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.