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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4282-528-SE16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-10-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Juegos Inflables, Mañana Recreativa |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Catemu
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R.U.T. |
69.050.900-8 |
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Dirección de Facturación |
Ignacio Carrera Pinto S/N |
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Comuna |
Catemu
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Impuesto |
71210,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Carrera Pinto S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
entretencioninflable |
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Razón Social |
CHRISTOFER JUNIOR MUNOZ GONZALEZ
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R.U.T. |
16.077.053-8 |
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Sucursal |
entretencioninflable |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60141205
| Zonas acolchadas de juego | 1 | Unidad | | Arriendo de juegos inflables para la actividad escolar "Mañana Recreativa" a realizarse el día 07/10/16 en el estadio de la comuna:
- 4 Juegos inflables
- 1 Toro mecánico
- 1 Gladiador
- 4 Rollers |
$ 374.790,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 374.790
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$ 374.790
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Total Neto
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$ 374.790
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 71.210
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$ 446.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.