Orden de Compra. Nº4282-72-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4282-51-COT25. "Adquisición de colaciones Cierre mes del Libro y La Lectura" (FAEP)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4282-72-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4282-51-COT25. "Adquisición de colaciones Cierre mes del Libro y La Lectura" (FAEP)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
R.U.T. 69.050.900-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
R.U.T. 69.050.900-8
Dirección de Facturación Ignacio Carrera Pinto s/n
Comuna Catemu
Impuesto 53295
Dirección de Envío de la Factura Ignacio Carrera Pinto s/n
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BLACK HOUSE M&G
Razón Social THE MOSTROS M&G SPA
R.U.T. 77.940.066-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BLACK HOUSE M&G
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos130UnidadAlfajor de maicena artesanal 100gr envuelto.   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
50101634
Fruta fresca130UnidadVaso de yogurt con fruta de la estación 200cc   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
50193103
Preparado de salsa de jugo130UnidadVasos jugo natural 200cc  $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.500 $ 84.500
Total Neto $ 240.500
Descuento $ 0
Cargos $ 40.000
IVA  19  % $ 53.295
TOTAL OC $ 333.795


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.258.798-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 25.995.167-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 18.258.703-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.