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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4282-9-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-01-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Licitación 4282-1-LE25 "Mejoramiento escuela San José" |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4282-1-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Daem |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
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R.U.T. |
69.050.900-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ignacio Carrera Pinto S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
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R.U.T. |
69.050.900-8 |
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Dirección de Facturación |
Ignacio Carrera Pinto S/N |
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Comuna |
Catemu
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Impuesto |
463401,83 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Carrera Pinto S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PROELEC SPA |
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Razón Social |
PROELEC SPA
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R.U.T. |
76.929.993-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PROELEC SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102802
| Restauración de edificios, casas, señales o monumentos | 1 | Unidad | Mejoramiento de la escuela San José: I) Obras preliminares 1) Demolición muros existentes II) Mejoramiento Diversas Áreas 1) Sala Kínder 1.1 Reposición muro división baño-sala 1.2 Reposición batería de lavamanos 1.3 Reposición red agua potable 1.4 Reposic | El monto es neto |
$ 2.438.957,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.438.957
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$ 2.438.957
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Total Neto
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$ 2.438.957
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 463.402
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$ 2.902.359
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.