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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4282-90-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-06-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Coffe Break - Seminario Convivencia Escolar |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Daem |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
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R.U.T. |
69.050.900-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ignacio Carrera Pinto S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
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R.U.T. |
69.050.900-8 |
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Dirección de Facturación |
Ignacio Carrera Pinto S/N |
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Comuna |
Catemu
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Impuesto |
91200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Ignacio Carrera Pinto S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Manuela del Pilar |
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Razón Social |
MANUELA DEL PILAR SANTIBÁÑEZ ARÉVALO
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R.U.T. |
10.258.798-7 |
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Sucursal |
Manuela del Pilar |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101701
| Gestión de cafetería | 1 | Unidad | | Servicio de Coffe Break para 100 personas, que incluye: te, café, jugos, bocados dulces, tapaditos, empanaditas, mantelería y vajilla, para el Seminario de Convivencia Escolar a realizarse el día 20/06/2023 en el Salón Parroquial de la comuna. |
$ 480.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 480.000
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$ 480.000
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Total Neto
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$ 480.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 91.200
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$ 571.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.