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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4283-159-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE TAPIZADO Y REPARACIÓN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CATEMU
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R.U.T. |
69.050.900-8 |
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Dirección de Facturación |
Camino Troncal El Arrayán N° 300 |
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Comuna |
Catemu
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Impuesto |
41800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Camino Troncal El Arrayán N° 300 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
El Ingles |
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Razón Social |
DAMIAN RODRIGO FLORES REYES
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R.U.T. |
21.729.594-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
El Ingles |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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56121006
| Bancos o banquetas tapizadas | 1 | Unidad | Trabajos a ejecutar serán por etapas, previa coordinación con Unidad Técnica. Los trabajos se llevarán a cabo a partir de la fecha de aceptación de la orden de compra y hasta el mes de diciembre del año en curso o hasta finalizar las reparaciones requeridas.
El método de pago se realizará contra recepción conforme de cada servicio.
ESPECIFICACIONES TECNICAS COMPLETAS Y REQUERIMIENTOS EN DETALLE, EN DOCUMENTO ADJUNTO | |
$ 220.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 220.000
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$ 220.000
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Total Neto
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$ 220.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 41.800
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$ 261.800
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.