Orden de Compra. Nº4283-265-CM20 "INSUMOS PARA PANDEMIA POR PROGRAMA PROMOS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Catemu
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4283-265-CM20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-09-2020
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA PANDEMIA POR PROGRAMA PROMOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Catemu
R.U.T. 69.050.900-8
Dirección de Unidad de Compra Camino Troncal El Arrayán N° 300
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-999 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Catemu
R.U.T. 69.050.900-8
Dirección de Facturación Camino Troncal El Arrayán N° 300
Comuna Catemu
Impuesto 239685
Dirección de Envío de la Factura Camino Troncal El Arrayán N° 300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ICIS Ltda.
Razón Social INGENIERIA CIVIL INDUSTRIAL DE SISTEMAS LIMITADA
R.U.T. 79.716.980-3
Sucursal ICIS Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141605
2239-2-LP15
Regalos publicitarios1 (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207(1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $25000; SERVICIO POR $ 10.000(4) ; SERVICIO POR $ 100.000(2) $ 240.000,00 $ 0,00 $ 25.000,00 $ 240.000 $ 265.000
14111507
2239-2-LP15
Papel para fotocopiadora o impresora1 (1223804 )PAPEL AUTOADHESIVO - 1249810(1223804) PAPEL AUTOADHESIVO - ; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 10.000(6) ; SERVICIO POR $ 100.000(6) $ 660.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660.000 $ 660.000
80141605
2239-2-LP15
Regalos publicitarios1 (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207(1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(2) ; SERVICIO POR $ 100.000(5) $ 525.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 525.000 $ 525.000
Total Neto $ 1.450.000
Descuento $ 188.500
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 239.685
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.501.185


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.