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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4284-1049-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS - ELEAM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4284-37-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Cunco |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
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R.U.T. |
69.191.000-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Pedro Aguirre Cerda Nº 580 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
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R.U.T. |
69.191.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Pedro Aguirre Cerda Nº 600 |
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Comuna |
Cunco
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Impuesto |
472738,43 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Aguirre Cerda Nº 600 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ines Silpa |
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Razón Social |
INES SILPA SANDOVAL VEGA
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R.U.T. |
14.535.355-6 |
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Sucursal |
Ines Silpa |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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52151649
| Rebanadora de pan | 1 | Unidad no definida | Adquisición de alimentos destinados a Eleam Cunco, solicitud de pedido n° 48363, fecha 14 DE DICIEMBRE de 2018, departamento solicitante Dideco - Eleam Cunco. | VER COTIZACIÓN ABARROTES
N°51
SEGÚN CONVENIO
SUMINISTRO 4284-37-LE18 |
$ 989.920,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 989.920
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$ 989.920
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52151649
| Rebanadora de pan | 1 | Unidad no definida | Adquisición de alimentos destinados a Eleam Cunco, solicitud de pedido n° 48363, fecha 14 DE DICIEMBRE de 2018, departamento solicitante Dideco - Eleam Cunco. | VER COTIZACIÓN ABARROTES N°52
SEGÚN CONVENIO SUMINISTRO 4284-37-LE18 |
$ 342.690,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 342.690
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$ 342.690
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50181901
| Pan fresco | 1 | Unidad no definida | Adquisición de alimentos destinados a Eleam Cunco, solicitud de pedido n° 48363, fecha 14 DE DICIEMBRE de 2018, departamento solicitante Dideco - Eleam Cunco. | VER COTIZACIÓN FRUTAS Y VERDURAS N°53
SEGÚN CONVENIO SUMINISTRO 4284-37-LE18 |
$ 1.155.487,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.155.487
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$ 1.155.487
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Total Neto
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$ 2.488.097
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 472.738
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$ 2.960.835
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.