Orden de Compra. Nº4284-179-SE19 "ADQUISICIÓN MATERIALES ELÉCTRICOS - ADMINISTRACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4284-179-SE19
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 08-04-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES ELÉCTRICOS - ADMINISTRACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se rechaza orden de compra por productos no considerados en el convenio sumunistro
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4284-16-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Cunco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T. 69.191.000-8
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 580
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T. 69.191.000-8
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600
Comuna Cunco
Impuesto 30066,74
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELECTROCOM S.A. - Eléctrico Temuco
Razón Social ELECTROCOM S A
R.U.T. 96.355.000-6
Sucursal ELECTROCOM S.A. - Eléctrico Temuco
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142901
Gafas1Unidad no definidaAdquisición de materiales de ELÉCTRICOS Y RED DE DATOS destinados a Mantencion de alumbrado publico, solicitud de pedido n° 49011, fecha 03 DE ABRIL de 2019, departamento solicitante ADMINISTRACIÓN.2 PROTECTOR P/GUANTE DIELE 2 GUANTE DIELEC 1000V TOO 1 AMPERIMETRO 3 GAFAS 5 UNION PARALELA VER COTIZACIÓN ADJUNTA $ 158.246,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.246 $ 158.246
Total Neto $ 158.246
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.067
TOTAL OC $ 188.313


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.