Orden de Compra. Nº4284-199-SE16 "Servicio de Aseo Municipal"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4284-199-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-05-2016
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo Municipal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4284-27-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Cunco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T. 69.191.000-8
Dirección de Unidad de Compra P.Aguirre Cerda 580
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T. 69.191.000-8
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600
Comuna Cunco
Impuesto 2537079,88
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JORGE HUGO ARNABOLDI CACERES
Razón Social JORGE HUGO JOSE ANTONIO ARNABOLDI CACERES
R.U.T. 7.726.856-1
Sucursal JORGE HUGO ARNABOLDI CACERES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definidaServicio de Aseo Municipal, Operación propuesta servicio de recolección y disposición final de residuos domiciliarios barrido de bienes nacionales de uso público y mantención de áreas verdes, destinado a servicios prestados durante el mes de Mayo 2016, solicitud de pedido n° 42862, fecha 02 de mayo de 2016, departamento solicitante Aseo y Ornato.Convenio suministro 4284-27-le13 Servicio de aseo $ 13.353.052,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.353.052 $ 13.353.052
Total Neto $ 13.353.052
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.537.080
TOTAL OC $ 15.890.132


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.