|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4284-2-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
02-01-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4284-343-L124 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4284-343-L124 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Municipalidad de Cunco |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
|
|
R.U.T. |
69.191.000-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Pedro Aguirre Cerda Nº 600 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
|
|
R.U.T. |
69.191.000-8 |
|
Dirección de Facturación |
Pedro Aguirre Cerda Nº 600 |
|
Comuna |
Cunco
|
|
Impuesto |
64025,25 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Aguirre Cerda Nº 600 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Diseños Pulmahue Ltda. |
|
Razón Social |
DISEÑOS PULMAHUE SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.807.513-K |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Diseños Pulmahue Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
24111502
| Bolsas de papel | 1 | Unidad | Adquisición de 380 bolsas reutilizables TNT y 150 llaveros acrílicos con contenido ambiental para promover la educación ambiental en la Comuna de Cunco | Proveedor con experiencia en artículos publicitarios. |
$ 336.975,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 336.975
|
$ 336.975
|
|
|
Total Neto
|
$ 336.975
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 64.025
|
|
$ 401.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.