Orden de Compra. Nº4284-209-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4284-211-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4284-209-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4284-211-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4284-211-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Cunco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T. 69.191.000-8
Dirección de Unidad de Compra P.Aguirre Cerda 600
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T. 69.191.000-8
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600
Comuna Cunco
Impuesto 13596,4
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-12-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALMARCH Y CIA. LTDA.
Razón Social ALMARCH Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.074.821-8
Sucursal ALMARCH Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211506
Pinturas de látex1Tinetaofertar segun adjunto  $ 71.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.560 $ 71.560
Total Neto $ 71.560
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.596
TOTAL OC $ 85.156


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.