Orden de Compra. Nº4284-273-SE21 "Abarrotes alimentos residentes Eleam"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4284-273-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-05-2021
Nombre de la Orden de Compra Abarrotes alimentos residentes Eleam
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4284-32-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Cunco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T. 69.191.000-8
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 580
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T. 69.191.000-8
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600
Comuna Cunco
Impuesto 288360,91
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delight Ltda.
Razón Social Sociedad Comercial Delight Limitada
R.U.T. 76.333.818-5
Sucursal Delight Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221102
Harina de trigo1UnidadCONVENIO SUMINISTRO DESDE 4284-32-LE20 PRODUCTO CANTIDAD ACEITE 1LT 36 ARROZ GRADO 2 1KG 40 ARVEJAS PARTIDAS 1KG 9 AZÚCAR 1KG 15 BOMBILLAS DESECHABLES 23cmx5mm 100 UN 1 CAFÉ DE CEBADA 170GRS 6 CAFÉ NESCAFÉ O EQUIVALENTE 170GRS 2 CEREALES 1KG 2 CHAMPIÑÓN EN CONSERVA 100GRS 24 BEBIDA PROBIÓTICA 80CC 90 CHUCHOCA 1KG 2 CHOCLO CONGELADO 1KG 12 CREMA 1LT 10 DULCE DE MEMBRILLO 250GRS 28 ENDULZANTE 270ML 45 ESENCIA DE VAINILLA 100ML 15 ESPIRALES 400GRS 24 FLAN VASO 60 FLAN EN POLVO LIGHT 100GRS 20 FLAN EN POLVO 100GRS 12 GALLETAS CHIP SIN GLUTEN, SIN AZUCAR, SIN LACTOSA 4 HARINA TOSTADA 1KG 4 HUEVOS COLOR 450 JALEA EN POLVO 100GRS 100 JALEA EN POLVO LIGHT 22GRS 75 JAMÓN SÁNDWICH LAMINADO 1kg 3 JUGO DE LIMÓN 500ML 5 JUGO SIN AZÚCAR 1,5 LT. 10 LECHE EN POLVO 800GRS 44 LECHE EVAPORADA 400GRS 14 LECHE SIN LACTOSA SEMIDESCREMADA LITRO 30 LENTEJAS 1KG 9 MAICENA 250GRS 40 MANJAR 1KG 8 MARGARINA 125GRS 36 MERMELADA LIGHT 200GRS 60 MIEL 1KG 1 NESTUM 250grs 20 OREGANO ENTERO 100GRS 10 POROTOS 1KG 10 POROTOS VERDES CONGELADOS 1KG 4 PREPARADO PANIFICABLE NOGLUT SIN GLUTEN 700grs 8 PRIMAVERA, ENSALADA CONGELADA 1KG 21 QUESO CREMA 100GRS 35 QUESO LAMINADO 1KG 3 SAL 1KG 25 SALSA DE TOMATE 200GRS 38 SÉMOLA 500GRS 2 TALLARINES 87 8 TE 100UN 4 TE DE HIERBA 20UN 15 TORTA 30 PORCIONES 4 VASOS DESECHABLES 100 FÓSFOROS GIGANTE 3 ESPONJA OLLA GRUESA 6 PAN MOLDE GRANDE 750 GRS 18 PAPEL ALUMINIO 30MTS 3 YOGURT BATIDO VASO 110GRS 150 YOGURT BOLSA 1LT. 7 YOGURT VASO LIGHT 125GRS 150 Adquisición de Abarrotes para alimentación residentes establecimiento larga estadia del adulto mayor, Eleam AYEN RUCA, según cotización y Solicitud de Pedido N° 052271 de fecha 27.05.2021, Unidad solicitante Dideco/Eleam, CONVENIO SUMINISTRO DESDE 4284-3 $ 1.517.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.517.689 $ 1.517.689
Total Neto $ 1.517.689
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 288.361
TOTAL OC $ 1.806.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.