Orden de Compra. Nº4284-289-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4284-129-L125"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4284-289-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-07-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4284-129-L125
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4284-129-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Cunco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T. 69.191.000-8
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 600
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T. 69.191.000-8
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600
Comuna Cunco
Impuesto 99028
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS HUMBERTO
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ABASTECE SPA
R.U.T. 76.451.117-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CARLOS HUMBERTO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café1UnidadLINEA 1 Alimentos para talleres de patrimonio natural denominado no deje rastro del Programa Turismo, según bases adjuntas numeral 1.2 detalle de bien a licitar PRESUPUESTO $ 700.000.- 6 TARROS NESCAFE TRADICION 170 GRS 20 KILOS DE AZUCAR 6 ENDULZANTE 400 ML STEVIA 4 TE CEYLAN 100 BOLSITAS 3 TE DE HIERBAS 100 BOLSITAS SURTIDAS 2 BOLSA MILO DE 1 KILO 100 GALLETAS CEREAL 185 GRS 40 JUGOS WATTAS DE 1,5 LTS 40 PAPAS FRITAS LAYS 134 GRS 5 KILOS MIEL AVEJA 8 KILOS MUIX FRUTOS SECOS DE 1 KILOLINEA 1 Alimentos para talleres de patrimonio natural denominado no deje rastro del Programa Turismo $ 521.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 521.200 $ 521.200
Total Neto $ 521.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.028
TOTAL OC $ 620.228


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.