Orden de Compra. Nº4284-304-SE18 "ADQUISICIÓN DE REPUESTOS - ADMINISTRACIÓN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4284-304-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-06-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE REPUESTOS - ADMINISTRACIÓN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4284-102-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Cunco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T. 69.191.000-8
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 580
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T. 69.191.000-8
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600
Comuna Cunco
Impuesto 16948
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RepuestosSerch
Razón Social SANDRA ELIZABETH BARRIGA SEPULVEDA
R.U.T. 11.801.364-6
Sucursal RepuestosSerch
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26111701
Baterías recargables1Unidad no definidaENCARGADOS INVENTARIO: EDGARDO AÑAZCO - ROMINA STAUB CORREOS ELECTRÓNICOS: EAÑAZCO@MUNICUNCO.CL - RSTAUB@MUNICUNCO.CL CONTACTO: 45-2200109 DIRECCIÓN: PEDRO AGUIRRE CERDA 580 HORARIO DE ATENCIÓN: LUNES A JUEVES 8:30- 17:30 - VIERNES 8:30 A 16:30. Adquisición de repuestos destinados a camioneta MITSUBISHI L200 perteneciente a DIDECO, solicitud de pedido n°47243, fecha 01 DE JUNIO de 2018, departamento solicitante ADMINISTRACIÓN.1 BATERIA 90AMP 1 CUBRE VOLANTE 1 SILICONA VER COTIZACIÓN ADJUNTA SEGUN CONVENIO SUMINISTRO 4284-102-LE17 $ 89.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.200 $ 89.200
Total Neto $ 89.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.948
TOTAL OC $ 106.148


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.