Orden de Compra. Nº4284-320-SE22 "MATERIALES DE CONSTRUCCION AYUDA SOCIAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4284-320-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-06-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION AYUDA SOCIAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4284-13-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Cunco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T. 69.191.000-8
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 600
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T. 69.191.000-8
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600
Comuna Cunco
Impuesto 40235,35
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA BODEGA
Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
R.U.T. 76.337.943-4
Sucursal LA BODEGA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102212
Plancha de cinc1Unidad no definidaCONVENIO SUMINISTRO MATERIALES DE FERRETERIA IS 4284-13-LE22 12 PLANCHAS OSB 4 PLACHA ZINC 5V 0.35 X 2.5 MTSAdquisición de materiales de construcción caso social doña Angeliza Urra Urra RUT 10.021.926-3 domiciliada en Las Camelias N°754.Desde Convenio suministro 4284-13-LE22. Solicitud de pedido N°053873 de fecha 08.06.2022. Departamento solicitante DIDECO $ 211.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.765 $ 211.765
Total Neto $ 211.765
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.235
TOTAL OC $ 252.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.