Orden de Compra. Nº4284-329-SE17 "Adquisición de materiales de construcción "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4284-329-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-07-2017
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de construcción
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4284-23-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Cunco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T. 69.191.000-8
Dirección de Unidad de Compra P.Aguirre Cerda 580
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T. 69.191.000-8
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600
Comuna Cunco
Impuesto 24925,72
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA BODEGA
Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
R.U.T. 76.337.943-4
Sucursal LA BODEGA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11162111
Malla1Unidad no definida VALVULA RETENCION AGUA VER COTIZACIÓN ADJUNTA N° 272 SEGUN CONVENIO SUMINISTRO 4284-23-LQ17 $ 4.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.188 $ 4.188
11162111
Malla70Unidad no definida MANGUERA 3/4 PLANZA NEGRA VER COTIZACIÓN ADJUNTA N° 272 SEGUN CONVENIO SUMINISTRO 4284-23-LQ17 $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
27111501
Hojas de cuchillo1Unidad no definida 1 CUCHILLON VER COTIZACIÓN ADJUNTA N° 272 SEGUN CONVENIO SUMINISTRO 4284-23-LQ17 $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
11162111
Malla2Unidad no definida MALLA 1,80 VER COTIZACIÓN ADJUNTA N° 272 SEGUN CONVENIO SUMINISTRO 4284-23-LQ17 $ 51.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000
Total Neto $ 131.188
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.926
TOTAL OC $ 156.114


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.