Orden de Compra. Nº4284-337-SE18 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS - MAPUCHE - DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4284-337-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-06-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS - MAPUCHE - DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4284-6-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Cunco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T. 69.191.000-8
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 580
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T. 69.191.000-8
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600
Comuna Cunco
Impuesto 31406,05
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jessica Daniela
Razón Social Eventos Rafiki Ltda
R.U.T. 76.461.413-5
Sucursal Jessica Daniela
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco1Unidad no definidaENCARGADOS INVENTARIO: EDGARDO AÑAZCO - ROMINA STAUB CORREOS ELECTRÓNICOS: EAÑAZCO@MUNICUNCO.CL - RSTAUB@MUNICUNCO.CL CONTACTO: 45-2200109 DIRECCIÓN: PEDRO AGUIRRE CERDA 580 HORARIO DE ATENCIÓN: LUNES A JUEVES 8:30- 17:30 - VIERNES 8:30 A 16:30. Adquisición de alimentos destinados a taller de formaciones para dirigentes en materias relacionadas con la oferta pública existente durante el mes de junio y julio, solicitud de pedido n°46411, fecha 06 de junio de 2017, departamento solicitante DIDECO.5 NESCAFE 20 MILDRED CCEYLAN 5 AZUCAR 1ENDULZANTE 40G. TRITON 40 G. FRAC 30 G. MANTEQUILLAS 30 G. LIMON 40G. DONAT 20 G. OBSESIÓN VER COTIZACIÓN ADJUNTA CONVENIO SUMINISTRO 4284-6-LE18 $ 165.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.295 $ 165.295
Total Neto $ 165.295
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.406
TOTAL OC $ 196.701


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.