Orden de Compra. Nº4284-337-SE19 "Alimentos Programa Psicosocial"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4284-337-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-06-2019
Nombre de la Orden de Compra Alimentos Programa Psicosocial
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4284-22-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Cunco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T. 69.191.000-8
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 580
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T. 69.191.000-8
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600
Comuna Cunco
Impuesto 10688,26
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jessica Daniela
Razón Social Eventos Rafiki Ltda
R.U.T. 76.461.413-5
Sucursal Jessica Daniela
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas1Unidad no definidaCONVENIO SUMINISTRO ID 4284-22-LE19 QUEQUES PAN DE MOLDE GRANDE KILO JAMON SANDWICH PF QUESO LAMINADO QUILPUE JUGOS WATTS GALLETAS GRETEL PAQUETES GALLETAS CRIOLLITAS GALLETAS FRAC CAFÉ DESCAFEINADO GOLD AZUCAR Adquisición de Alimentos para sesión grupal de usuarios Programa familia seguridades y oportunidades Sociolaboral, según cotización y Solicitud de Pedido N°47687 de fecha 03.06.2019, Unidad requirente Dideco, CONVENIO SUMINISTRO ID 4284-22-LE19 $ 56.254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.254 $ 56.254
Total Neto $ 56.254
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.688
TOTAL OC $ 66.942


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.