Orden de Compra. Nº4284-357-SE19 "Alimentos Programa Autoconsumo"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4284-357-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-06-2019
Nombre de la Orden de Compra Alimentos Programa Autoconsumo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4284-22-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Cunco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T. 69.191.000-8
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 580
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T. 69.191.000-8
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600
Comuna Cunco
Impuesto 10933,17
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jessica Daniela
Razón Social Eventos Rafiki Ltda
R.U.T. 76.461.413-5
Sucursal Jessica Daniela
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas1Unidad no definidaCONVENIO SUMINISTRO ID 4284-22-LE19 Tomates, cilantro, ajo. morron rojo y verde, aceite,huevos, yogurt, uvas,naranjas, platanos, manzanas, sal, papas, limones, endulzante, organo,porotos lechugas escarolas, zanahoria, crema de cocinar, acelgasAdquisición de Alimentos realización tercer taller, familias beneficiarias Programa Autoconsumo según cotización y Solicitud de Pedido N°48795 de fecha 06.06.2019, Unidad requirente Dideco, CONVENIO SUMINISTRO ID 4284-22-LE19. $ 57.543,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.543 $ 57.543
Total Neto $ 57.543
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.933
TOTAL OC $ 68.476


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.