Orden de Compra. Nº4284-436-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4284-203-L125"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4284-436-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4284-203-L125
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4284-203-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Cunco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T. 69.191.000-8
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 600
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T. 69.191.000-8
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600
Comuna Cunco
Impuesto 84954,13
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121701
Lápiz pasta1UnidadLINEA 6 Materiales de oficina para actividades plan anual de la oficina local de la niñez, según bases adjuntas numeral 1.2 detalle de bien a licitar PRESUPUESTO $ 800.000.- 7 Lápiz tinta gel color rojo pentel energel 14 Lápiz tinta gel color azul pentel energel 7 Lápiz tinta gel color negro pentel energel 20 Carpeta plástica con accoclip artel 10 Lápices 12 colores scripto artel 10 Lápices 12 colores madera proarte 1 Engrapadora metal power 1 Caja de grapas 530/10 10 Organizadores archivos escritorio 10 Goma eva gliter estuche 20x30cm 6un 7 Lápiz destacador fluor 6 Banderitas adhesivas 5 colores 125hjs 7 Corrector lápiz pta metal 7ml artel 10 Sobres de cartulina colores 2 Calculadoras escritorio casio 7 Cajas doble clip 25mm 12un 7 Cajas clip 33mm 100un 1 Libro de actas 7 Saca corchetes metálicos 7 Tijeras metálicas oficina 4 Pistolas de silicona 7mm 2 Cajas barras de silicona 7mm 5 Lamina térmica tamaño oficio 125mic 100un 5 Papel fotográfico glossy 20 un. 2 Opalina lisa blanca 100un oficio 7 Cintas adhesivas transp.18mm 4 Cinta masking tape 24mm 7 Cuchillo cartonero grande 18mm 5 Cinta embalaje transp. 48mmx100m 200 Palitos de maqueta redondos 15x0.5 50 Papel arroz diferentes colores 50 Papel crepe diferentes colores 50 Papel volantín pliego 10 plumón permanente color rojo 10 plumón permanente azul 10 plumón pizarra rojo 10 Plumón pizarra azul 7 Taco notas adhesivas 4 colores, 400 hjs. 10 Cinta de regalos rollos, diferentes colores 50 Pliegos cartulina de colores 2 Cajas push pins colores 50un. 4 Huelleros tampón dactilar 1 Set tinta impresoras Epson 544 pack 4 colores negro-cyan-magenta-amarillo 4 Cajas plásticas organizadoras 60 litros 60 Set 6 divisiones separadores oficio cartón 30 Papel lustre 12 colores INSUMOS COTIZADOS EN ANEXO ADJUNTO $ 447.127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 447.127 $ 447.127
Total Neto $ 447.127
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 84.954
TOTAL OC $ 532.081


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.