Orden de Compra. Nº4284-481-SE20 "ALIMENTOS - DIDECO OMIL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4284-481-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-10-2020
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS - DIDECO OMIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4284-18-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Cunco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T. 69.191.000-8
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 580
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T. 69.191.000-8
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600
Comuna Cunco
Impuesto 24028,54
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jessica Daniela
Razón Social Eventos Rafiki Ltda
R.U.T. 76.461.413-5
Sucursal Jessica Daniela
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70141507
Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar1Unidad no definida1 Te emblem tea 100 unidades 1 Bolsa masticable arcor 800 gr. 1 Bolsa toffe surtida 1 kilo 4 Galletas kuky 120 gr. 4 Galletas mantequilla 140 gr. 1 Azúcar 5 kilos Dama blanca 2 Nescafe tradición 150 gr. 2Café descafeinado 170 gr. 4 Leche blanca Soprole 1 litro 3 Queso philadelfia 210 gr. 4 Bolsa maximus 180 gr. 4 Galletas vino mckay 4Galletas alteza bocado 4Galletas coco 4Galletas criollitas 4 Galletas Gretel 4 Galletas de agua tradicional 4 Galletas cracket 10 Galletas mini selz clásica 10 Galletas mini selz jamón 2 Bolsa fruggele ambrosoli 2 Mani salado 5 Papas fritas diferentes krispo 5 Queque de vainilla artesanal 3 Galletas de avena 8 Galletones integrales caseros 14 Jugos néctar andina 1.5Adquisición de ALIMENTOS, solicitad de pedido n°44190, fecha 07 DE OCTUBRE de 2020, departamento solicitante OMIL- DIDECO. $ 126.466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.466 $ 126.466
Total Neto $ 126.466
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.029
TOTAL OC $ 150.495


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.