Orden de Compra. Nº4284-495-SE19 "Iluminación Biblioteca"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4284-495-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-07-2019
Nombre de la Orden de Compra Iluminación Biblioteca
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4284-16-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Cunco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T. 69.191.000-8
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 580
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T. 69.191.000-8
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600
Comuna Cunco
Impuesto 21014
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELECTROCOM S.A. - Eléctrico Temuco
Razón Social ELECTROCOM S A
R.U.T. 96.355.000-6
Sucursal ELECTROCOM S.A. - Eléctrico Temuco
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46182304
Conector de anclaje1Unidad no definidaVER COTIZACIÓN ADJUNTA N° 86638 4 unidades Carcasa estaño 2x36 5 unidades Tubo LED 18W Adquisición de Carcasa estaño 2x36 y 5 unidades Tubo LED 18W, para Iluminación Biblioteca, según cotización N° 86638 y Solicitud de Pedido N°46509 de fecha 01.07.2019, Unidad requirente Biblioteca Municipal. CONVENIO SUMINISTRO ID 4284-16-LE19 $ 110.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.600 $ 110.600
Total Neto $ 110.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.014
TOTAL OC $ 131.614


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.