Orden de Compra. Nº4284-548-SE17 "Adquisición de piezas de madera"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4284-548-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-10-2017
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de piezas de madera
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4284-30-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Cunco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T. 69.191.000-8
Dirección de Unidad de Compra P.Aguirre Cerda 580
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T. 69.191.000-8
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600
Comuna Cunco
Impuesto 233624
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JUAN ALBERTO
Razón Social MADERAS NEIRA
R.U.T. 11.586.587-0
Sucursal JUAN ALBERTO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121610
Maderas duras38Unidad no definidaMaderas destinadas a Construcción Puente camino el Cohigue Faja 16.000, Solicitud de Pedido N°045596 fecha 10.10.2017, Departamento Dom/Vial/ CONVENIO DE SUMINISTRO ID 4284-30-LE17Piezas de 4 x 10 Según cotización adjunta Según Convenio Suministro 4284-30-le17 $ 23.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 881.600 $ 881.600
11121610
Maderas duras20Unidad no definidaMaderas destinadas a Construcción Puente camino el Cohigue Faja 16.000, Solicitud de Pedido N°045596 fecha 10.10.2017, Departamento Dom/Vial/ CONVENIO DE SUMINISTRO ID 4284-30-LE17Piezas de 3 x 10 Según cotización adjunta Según Convenio Suministro 4284-30-le17 $ 17.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348.000 $ 348.000
Total Neto $ 1.229.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 233.624
TOTAL OC $ 1.463.224


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.