Orden de Compra. Nº4284-553-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4284-309-L124"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4284-553-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-12-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4284-309-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4284-309-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Cunco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T. 69.191.000-8
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 600
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T. 69.191.000-8
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600
Comuna Cunco
Impuesto 76319,39
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor César Ojeda Aroca
Razón Social CÉSAR EDUARDO OJEDA AROCA
R.U.T. 12.709.471-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal César Ojeda Aroca
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181909
Galletas saladas1UnidadLINEA 2 Adquisición de alimentos para actividades de Programa Biblioteca, intervenciones culturales, según bases adjuntas numeral 2 de la presentación de las ofertas PRESUPUESTO DISPONIBLE $ 500.000 3 Cajas de barra de cereal 50 Galleta de avena y manzana, Nutra Bien 60 Jugo néctar, 200 cc, variedad de sabores 1 Mix frutos secos, 1000 kg 2 Café instantáneo 50 Agua mineral 2 Azúcar 1 kilo 10 Papas en tarro Kryzpo 10 Néctar 1 litro, caja 5 Galleta bon o bon 5 Galleta donuts (variedad de sabores) 30 Compota, 90 grs 5 Queso laminado, gauda, 15 láminas 2 Té normal, 100 bolsitas 1 Té de Jengibre, 20 bolsitas 3 Tarta de nuez 3 Pie de limón 3 Tarta de frutas 67 Leche Variedad de sabores (chocolate, frutilla, vainilla, etc). 10 Queque brawnie 250grs 59 Galletas mini, 35 grs. Adquisición de alimentos para actividades de Programa Cultura y Biblioteca intervenciones culturales $ 401.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 401.681 $ 401.681
Total Neto $ 401.681
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 76.319
TOTAL OC $ 478.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.