Orden de Compra. Nº4284-601-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4284-359-L124"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4284-601-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-12-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4284-359-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4284-359-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Cunco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T. 69.191.000-8
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 600
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T. 69.191.000-8
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600
Comuna Cunco
Impuesto 175630,2506
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
R.U.T.
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111501
Bolsas de lona1UnidadAdquisición de reconocimientos y difusión Programa Mujer Municipalidad de Cunco DESDE PROPUESTA PUBLICA ID 4284-359-L124, según oferta económica y técnica del proveedor adjudicado y solicitud de Pedido N° 48442 de fecha 13-11.2024 de Dideco 50 MUGG TERMICOS 50 MUGG TERMICOS 50 MUGG TERMICOS DE 350 ML DE ACERO INOXIDABLE $700.000 100 BOLSAS TNT 100 BOLSAS TNT 100 BOLSAS TNT DE 40X30X11 EN VARIEDAD DE COLORES $200.000 53 BOTELLAS DE AGUA 53 BOTELLAS DE AGUA BOTELLA DE AGUA DE 550 ML DE COLORES. 200.000 OFERTA CREATIVE PRO CHILE $ 924.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 924.370 $ 924.370
Total Neto $ 924.370
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 175.630
TOTAL OC $ 1.100.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.