Orden de Compra. Nº4284-655-SE18 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS - TURISMO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4284-655-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-09-2018
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS - TURISMO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4284-6-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Cunco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T. 69.191.000-8
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 580
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T. 69.191.000-8
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600
Comuna Cunco
Impuesto 15949,93
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jessica Daniela
Razón Social Eventos Rafiki Ltda
R.U.T. 76.461.413-5
Sucursal Jessica Daniela
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco1Unidad no definidaAdquisición de alimentos destinados a capacitación de turismo, solicitud de pedido n°47505, fecha 05 de septiembre de 2018, departamento solicitante DIDECO.2 PAN DE MOLDE 15 JUGOS NECTAR 24 GALLETAS NICK 22 GALLETAS MANTEQUILLA 22 GALLETAS TRITON 2 JAMON 1/4 1 QUESO 1/2 1 CAFE 4 TE 4 AZUCAR 1 ENDULZANTE 30 NECTAR INDIVIDUAL 6 SUNNY VER COTIZACIÓN ADJUNTA. $ 83.947,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.947 $ 83.947
Total Neto $ 83.947
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.950
TOTAL OC $ 99.897


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.