Orden de Compra. Nº4284-660-SE21 "Insumos de enfermería para atención adultos mayore"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4284-660-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-11-2021
Nombre de la Orden de Compra Insumos de enfermería para atención adultos mayore
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4284-10-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Cunco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T. 69.191.000-8
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 580
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T. 69.191.000-8
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600
Comuna Cunco
Impuesto 615895,45
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Diprolab Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE LABORATORIO DIPROLAB
R.U.T. 78.027.120-5
Sucursal Diprolab Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311511
Vendas de gasa1Unidad no definidaDESDE Convenio Suministro 4284-10-LE21 1. Línea 1 Insumos médicos Enfermería Eleam 1000-0016-2566-0 2,000.00 UNI GASA ESTERIL 5X5CMS.X2UN NO GAUZE CRANBERRY 64.00 0.00 128,000 1000-0016-5622-0 2,000.00 UNI GASA ESTERIL 10X10 X 2UN. NO GAUZE CRANBERRY 117.00 0.00 234,000 8000-003-1626 2.00 UNI TEGADERM 10X12CMS X50UN 1626W 3M 97,594.00 0.00 195,188 1675-WCL008 5.00 CJ SUERO FISIOLOGICO 0,9% 500ML X 20UN SANDERSON APIROFLEX ISP 1344 24,667.00 0.00 123,335 1975-0012-0054 3.00 CJ SUERO FISIOLOGICO 0,9% 10 ML. X100UN. PLASTICO ISP 10865-16 SANDE 20,320.00 0.00 60,960 1975-0202-202034 4.00 UNI CUTIMED PROTEC SPRAY 28 ML (CAVILON ) 16,012.00 0.00 64,048 3000-0016-0501-0 9.00 UNI ALCOHOL ETILICO DESNAT. 70° 1000 ML DIPROLAB 3,520.00 0.00 31,680 3000-0016-1800-0 30.00 UNI ALCOHOL ETILICO DESNAT. 70° 250 ML DIPROLAB 1,374.00 0.00 41,220 1975-07819382023 15.00 UN CINTA GLICEMIA ACCUCHEK INSTANT 50 DET. 15,200.00 0.00 228,000 1975-1250147 3.00 UNI LANCETAS SAFE T PRO PLUS X 200 UN. ACCUCHEK 18,000.00 0.00 54,000 1000-0016-7895-0 20.00 UNI TELA MICROPOROSA 2 X9,1MT. CLINICARE(6) CLM2PBE 2,334.00 0.00 46,680 1000-0016-2599-0 12.00 UNI TELA TRANSPARENTE 1 X 9,1MT. CLINICARE(12) CLPL1 1,195.00 0.00 14,340 1230-3211-801017 4.00 CJ APOSITO CARBON ACTIVADO + PLATA 10X10CM X10UN PHARMA 19,607.00 0.00 78,428 1000-0016-501406 2.00 UNI URGOSORB MECHA 2,2 X 30CM X 10UN UR501406 65,600.00 0.00 131,200 1975-530303 1.00 UNI HOJA BISTURI #21 ACERO INOX. X 100 UN GLOBAL ROLL 9,328.00 0.00 9,328 0500-0021-0066-0 2.00 UN JERINGA 10CC X 100UN 21G X 1 1/2 LUER LOCK NIPRO 13,872.00 0.00 27,744 0500-002-21382B 1.00 UN JERINGA 20CC 21X1 1/2 X 50UN LOCK NIPRO 9,180.00 0.00 9,180 0500-002-2138 1.00 UN JERINGA 3CC 21GX1 1/2 LUER LOCK X 100 UN.NIPRO 14,925.00 0.00 14,925 1975-0000-147814 4.00 UNI JERINGA 50-60CC PUNTA CATETER X 25UN CRANBERRY 13,781.28 0.00 55,125 0500-0011-0002-0 3.00 CJ GUANTE QUIRURGICO ESTERIL 6.5 X 50 PARES TOP GLOVE 23,900.00 0.00 71,700 1000-0016-2547-0 1.00 UN VASELINA ESTERIL 10ML. AMPOLLA X100UN SANDERSON F-10916/16 191,590.00 0.00 191,590 2208-0000-0180 420.00 UNI BANDEJA DE CURACION DESECHABLE M Y M 2,879.00 0.00 1,209,180 TDPR-CRANB 5.00 UN TERMOMETRO DIGITAL CRANBERRY PUNTA RIGIDA 2,684.00 0.00 13,420Adquisición de Insumos quirurgicos para enfermería Eleam AYEN RUCA, según cotización y Solicitud de Pedido N° 053154 de fecha 27.10.2021 de Dirección Desarrollo Comunitario /Eleam, DESDE Convenio Suministro 4284-10-LE21 $ 3.033.271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.033.271 $ 3.033.271
42311504
Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras1UnidadDESDE Convenio Suministro 4284-10-LE21 1. Línea 1 Insumos médicos Enfermería Eleam 01 LLAVE TRES VIAS NIPRO X50UNID 01 POVIDONA YODADA 10% SOLUCION 1000ML DIFEM (12) 01 AGUJA HIPODERMICA 23G 1 X100UN. NIPRO 01 CATETER INTRAVENOSO 22GX 1 X50UN (25MM) NIPRO 01 TAPAS CLINICAS ROJAS KLD OBT. LUER LOOK X 200 UN 100 APOSITO 10X10 ESTERIL AR 100 APOSITO GASA TEJIDA +ALGODON 20X25 CM 50 APOSITO 10X20CMS. GASA + ALGODON 10 SONDA NASOGASTRICA 16FR. LEVIN 10 SONDA NASOGASTRICASNRO. 14 LEVINAdquisición de Insumos quirurgicos para enfermería Eleam AYEN RUCA, según cotización y Solicitud de Pedido N° 053154 de fecha 27.10.2021 de Dirección Desarrollo Comunitario /Eleam, DESDE Convenio Suministro 4284-10-LE21 $ 208.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.284 $ 208.284
Total Neto $ 3.241.555
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 615.895
TOTAL OC $ 3.857.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.