Orden de Compra. Nº4284-698-SE22 "Materiales construcción ayuda social"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4284-698-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-11-2022
Nombre de la Orden de Compra Materiales construcción ayuda social
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4284-13-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Cunco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T. 69.191.000-8
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 600
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T. 69.191.000-8
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600
Comuna Cunco
Impuesto 58436,97
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA BODEGA
Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
R.U.T. 76.337.943-4
Sucursal LA BODEGA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162404
Grapas de ferretería1Unidad no definidaCONVENIO DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA ID 4284-13-LE22. 10 Bolsa Cemento 09 Planchas zinc acanalado 0.35x3.66mts 18 Plancha zinc 5v 0.35x2.0 mts Materiales de construcción ayuda social, Don Carmen Mancilla Antiman, Cedula de Identidad 12.930.162-7, domiciliado en camino melipeuco según oferta económica y técnica y Solicitud de Pedido N°054469 de fecha 04.11.2022 de Dideco/Social CONVENIO DE SUMINI $ 307.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 307.563 $ 307.563
Total Neto $ 307.563
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.437
TOTAL OC $ 366.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.