Orden de Compra. Nº4284-94-SE19 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS - DIDECO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4284-94-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-03-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS - DIDECO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4284-22-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad de Cunco
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T. 69.191.000-8
Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda Nº 580
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T. 69.191.000-8
Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda Nº 600
Comuna Cunco
Impuesto 174979,17
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda Nº 600
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jessica Daniela
Razón Social Eventos Rafiki Ltda
R.U.T. 76.461.413-5
Sucursal Jessica Daniela
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos1Unidad no definida11TOMATES 3LIMONES 2,8 CARNE V. 30PAN MOLDE 34PATE DE TERNERA 3MAYONESAS 14,7 CARNE C. 3ACEITE VEGETAL 2SAL 6PECHUGA DE POLLO 2ACEITUNAS 5CREMAS DE LECHE 35LECHE SAB 12LECHE BLA 10CEBOLLAS 5CIBULLETE 57EMPANADAS HOR 6TOMATES 20CHORITOS EN ACEITE 95JUGOS 72HUEVOS 10HARINA 22AZUCAR 7TORTAS 10UVAS 12FRUTILLAS 20TARROS PALMITOS 10CILANTROS 19CREMAS CHANT 10PEPINOS 9CARNE DE VACUNO 12CEBOLLAS BLA 3QUESO L 32BEBIDAS 10 CABEZA AJO 17PAN FRANCES 5PIMIENTA NEGRA 30SALSA DE TOMATE 1CAJATE 2ENDULSANTES 2NESCAFE 3AZUCAR 1CAFE DESCAFEINADO SEGUN COTIZACIÓN ADJUNTA Y CONVENIO SUMINISTRO 4284-22-LE19 $ 920.943,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 920.943 $ 920.943
Total Neto $ 920.943
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 174.979
TOTAL OC $ 1.095.922


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.