Orden de Compra. Nº4285-114-SE15 "MATERIALES LICEO C-56 DE LOS LAURELES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4285-114-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-06-2015
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES LICEO C-56 DE LOS LAURELES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4285-6-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T. 69.191.000-8
Dirección de Unidad de Compra Alessandri 471
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T. 69.191.000-8
Dirección de Facturación Pedro Aguirre cerda 600
Comuna *
Impuesto 379339,75
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre cerda 600
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA PUNTO Y GOMA
Razón Social MARIA JOSE NAVARRETE MUNOZ
R.U.T. 16.367.148-4
Sucursal LIBRERIA PUNTO Y GOMA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121503
Cartulina1Unidad no definidaMATERIAL ESCOLAR SEGUN COTIZACIÓN PARA LICEO MUNIICPAL C-56 DE LOS LAURELES  $ 1.996.525,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.996.525 $ 1.996.525
Total Neto $ 1.996.525
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 379.340
TOTAL OC $ 2.375.865


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.