Orden de Compra. Nº4285-184-SE10 "compra de materiales de oficina para escuelas.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4285-184-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-12-2010
Nombre de la Orden de Compra compra de materiales de oficina para escuelas.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T. 69.191.000-8
Dirección de Unidad de Compra Alessandri 471
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T. 69.191.000-8
Dirección de Facturación Pedro Aguirre cerda 600
Comuna Cunco
Impuesto 266708,51
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre cerda 600
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería557175Unidad no definidaCompra de material de oficina para escuela municipal G-607 La Mañana .-  $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 557.175 $ 557.175
14121503
Cartulina1Unidad no definidaCompra de material de oficina para escuela municipal G-598 Rio Negro.-  $ 24.263,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.263 $ 24.263
14121503
Cartulina1Unidad no definidaCompra de material de oficina para escuela municipal G-568 san camilo  $ 314.557,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 314.557 $ 314.557
14121503
Cartulina1Unidad no definidaCompra de material de oficina para escuela municipal G-601 Llaullahue  $ 66.938,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.938 $ 66.938
14111509
Artículos de papelería1Unidad no definidaCompra de material de oficina para escuela municipal G-599 Huerere.-  $ 105.986,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.986 $ 105.986
14111509
Artículos de papelería1Unidad no definidaCompra de material de oficina para Liceo Muniicpal C-56 de Los Laureles.-  $ 334.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.810 $ 334.810
Total Neto $ 1.403.729
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 266.709
TOTAL OC $ 1.670.438


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.