|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4285-184-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
17-12-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
compra de materiales de oficina para escuelas.- |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Educación |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
|
|
R.U.T. |
69.191.000-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Alessandri 471 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
|
|
R.U.T. |
69.191.000-8 |
|
Dirección de Facturación |
Pedro Aguirre cerda 600 |
|
Comuna |
Cunco
|
|
Impuesto |
266708,51 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Aguirre cerda 600 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
|
Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
|
|
R.U.T. |
96.556.940-5 |
|
Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111509
| Artículos de papelería | 557175 | Unidad no definida | Compra de material de oficina para escuela municipal G-607 La Mañana .- | |
$ 1,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 557.175
|
$ 557.175
|
14121503
| Cartulina | 1 | Unidad no definida | Compra de material de oficina para escuela municipal G-598 Rio Negro.- | |
$ 24.263,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 24.263
|
$ 24.263
|
14121503
| Cartulina | 1 | Unidad no definida | Compra de material de oficina para escuela municipal G-568 san camilo | |
$ 314.557,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 314.557
|
$ 314.557
|
14121503
| Cartulina | 1 | Unidad no definida | Compra de material de oficina para escuela municipal G-601 Llaullahue | |
$ 66.938,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 66.938
|
$ 66.938
|
14111509
| Artículos de papelería | 1 | Unidad no definida | Compra de material de oficina para escuela municipal G-599 Huerere.- | |
$ 105.986,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 105.986
|
$ 105.986
|
14111509
| Artículos de papelería | 1 | Unidad no definida | Compra de material de oficina para Liceo Muniicpal C-56 de Los Laureles.- | |
$ 334.810,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 334.810
|
$ 334.810
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.403.729
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 266.709
|
|
$ 1.670.438
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.