|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4285-53-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-03-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Alimento para celebración de efemérides Escuelas Municipales |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
|
|
R.U.T. |
69.191.000-8 |
|
Dirección de Facturación |
Pedro Aguirre cerda 580 |
|
Comuna |
Cunco
|
|
Impuesto |
178416,84 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Aguirre cerda 580 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MARIA SOLEDAD OLIVA RODRIGUEZ |
|
Razón Social |
MARIA SOLEDAD OLIVA RODRIGUEZ
|
|
R.U.T. |
12.696.632-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
MARIA SOLEDAD OLIVA RODRIGUEZ |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
93131608
| Servicios de suministro de alimentos | 1 | Unidad no definida | se requiere alimento para celebración de semana santa, proveedor deberá subir cotización detallada se requiere los alimentos para el día lunes 25 de marzo a las 8:30 de la mañana, se adjunta términos de referencia y detalle de alimento | |
$ 939.036,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 939.036
|
$ 939.036
|
|
|
Total Neto
|
$ 939.036
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 178.417
|
|
$ 1.117.453
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.