Orden de Compra. Nº4285-71-SE15 "Materiales escolares Escuela G-564 Llanqui-Llanqui"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4285-71-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-05-2015
Nombre de la Orden de Compra Materiales escolares Escuela G-564 Llanqui-Llanqui
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4285-6-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T. 69.191.000-8
Dirección de Unidad de Compra Alessandri 471
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
R.U.T. 69.191.000-8
Dirección de Facturación Pedro Aguirre cerda 600
Comuna *
Impuesto 78784,45
Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre cerda 600
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA PUNTO Y GOMA
Razón Social MARIA JOSE NAVARRETE MUNOZ
R.U.T. 16.367.148-4
Sucursal LIBRERIA PUNTO Y GOMA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121130
Cuadernos de papel al estilo del lienzo1Unidad no definidamateriales escolares según convenio de suministro licitación N° 4285-6-LE15  $ 414.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.655 $ 414.655
Total Neto $ 414.655
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.784
TOTAL OC $ 493.439


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.