|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4285-847-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
16-12-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
piso flotante y otros para reparaciones Liceo Aten |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4284-40-LP19 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Educación |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
|
|
R.U.T. |
69.191.000-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Pedro Aguirre cerda 580 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CUNCO
|
|
R.U.T. |
69.191.000-8 |
|
Dirección de Facturación |
Pedro Aguirre cerda 600 |
|
Comuna |
Cunco
|
|
Impuesto |
476824 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Aguirre cerda 600 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo |
|
Razón Social |
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
|
|
R.U.T. |
7.034.236-7 |
|
Sucursal |
Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
40142008
| Mangueras para agua | 200 | Unidad no definida | METROS DE MAGUERA DE RIEGO JARDIN DE 1/2 | |
$ 750,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 150.000
|
$ 150.000
|
21101510
| Cañerías o tuberías de riego | 2 | Unidad no definida | PISTOLA DE RIEGO MULTIFUNCIONAL | |
$ 15.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 30.000
|
$ 30.000
|
31201503
| Cintas adhesivas de protección | 20 | Unidad no definida | cinta cubrejunta aluminio | |
$ 9.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 180.000
|
$ 180.000
|
40142121
| Carretes de manguera | 2 | Unidad no definida | CARRETE DE MANGUERA DE RIEGO | |
$ 30.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 60.000
|
$ 60.000
|
30161710
| Suelos laminados | 148 | Unidad no definida | cajas de piso flotante 7mm | |
$ 12.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.776.000
|
$ 1.776.000
|
31201608
| Adhesivos de espuma | 32 | Unidad no definida | rollos de espuma niveladora | |
$ 9.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 313.600
|
$ 313.600
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.509.600
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 476.824
|
|
$ 2.986.424
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.