Orden de Compra. Nº4286-7-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4286-4-L115"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Aeronáutica Civil
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4286-7-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-06-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4286-4-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4286-4-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA BIENESTAR SOCIAL ISLA DE PASCUA
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.022-9
Dirección de Unidad de Compra Aeropuerto Mataveri
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Aeronáutica Civil
R.U.T. 61.104.022-9
Dirección de Facturación Aeropuerto Mataveri
Comuna Isla De Pascua
Impuesto 44460
Dirección de Envío de la Factura Aeropuerto Mataveri
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
LEY 16.752

Ley 16.752

 

Esta Institución retiene el 2% del Total facturado, conforme a lo establecido en el Art. 37 de la Ley 16.752 de fecha 12 de Febrero de 1968.          

LUGAR DE DESPACHO

Lugar de Despacho

EMPRESA TAIRENGA CARGO

GORBEA Nº 2336 (entre Republica y Av. España)

COMUNA SANTIAGO CENTRO

FONO: 26896920

Consignado: DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL

                      AEROPUERTO MATAVERI – ISLA DE PASCUA

                      FONO: 24392050

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Importadora y comercializadora CDC S.A.
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CDC S A
R.U.T. 96.950.890-7
Sucursal Importadora y comercializadora CDC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52101508
Felpudos3UnidadADQUISICION DE LIMPIA PIES DE PLASTICO VINILO TIPO NOMAD DE 1,20 X 1,20 MTS.,CON TEXTO, SEGUN FICHA ADJUNTAADQUISICION DE LIMPIA PIES DE PLASTICO VINILO TIPO NOMAD DE 1,20 X 1,20 MTS.,CON TEXTO, SEGUN FICHA ADJUNTA $ 78.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.000 $ 234.000
Total Neto $ 234.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.460
TOTAL OC $ 278.460


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.