Orden de Compra. Nº4289-18-AG24 "SERVICIO DE CAFETERIA PARA ACTIVIDAD DE CAPACITACION"
Recuerde que el responsable del pago es GOBIERNO REGIONAL REGION METROPOLITANA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4289-18-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-08-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CAFETERIA PARA ACTIVIDAD DE CAPACITACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CAPACITACION
Razón Social GOBIERNO REGIONAL REGION METROPOLITANA
R.U.T. 61.923.200-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3033 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBIERNO REGIONAL REGION METROPOLITANA
R.U.T. 61.923.200-3
Dirección de Facturación Bandera 46,
Comuna Santiago
Impuesto 66690
Dirección de Envío de la Factura Bandera 46,
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOS PLÁTANOS
Razón Social GONZALEZ Y ZEGERS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.493.740-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LOS PLÁTANOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería3UnidadSe requiere la compra se servicio de cafetería para las actividades del Plan Anual de Capacitación 2024, Ítem 13 (30 personas), ítem 16 (30 personas), ítem 28 (30 personas) Se adjunta TDR  $ 117.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 351.000 $ 351.000
Total Neto $ 351.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.690
TOTAL OC $ 417.690


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 78.493.740-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.755.743-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.