Orden de Compra. Nº4290-153-SE21 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4290-75-LE21"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4290-153-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2021
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4290-75-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4290-75-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secpla - MUNICIPALIDAD LIMACHE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
R.U.T. 69.061.100-7
Dirección de Unidad de Compra Palmira Romano Sur Nº 340
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LIMACHE
R.U.T. 69.061.100-7
Dirección de Facturación Palmira Romano Sur Nº 340
Comuna Limache
Impuesto 6659,5
Dirección de Envío de la Factura Palmira Romano Sur Nº 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Socofar Division Munnich
Razón Social SOCOFAR S A
R.U.T. 91.575.000-1
Sucursal Socofar Division Munnich
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51121703
Captopril50CajaCAPTOPRIL 25 mg. EMPAQUE DE 30 COMPRIMIDOS CADA CAJA.288412 CAPTOPRIL BIOEQUIVALENTE COMPRIMIDO 25MG, CAJA X 30, MINTLAB REG.ISP F-16954-18. VCTO 12-2023. SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. DESPACHO EN 24 HORAS, SIN COSTO ADICIONAL. MONTO MÍNIMO DE FACTURACIÓN 50.000. SOCOFAR CUENTA CON SERVICIO DE POST VENT $ 701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.050 $ 35.050
Total Neto $ 35.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.660
TOTAL OC $ 41.710


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.