Orden de Compra. Nº4291-1327-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4291-8-LE16"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4291-1327-SE16
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-05-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4291-8-LE16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4291-8-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Antofagasta
Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 70.791.800-4
Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS 601
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 70.791.800-4
Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601
Comuna Antofagasta
Impuesto 33179,89
Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor aquasec limitada
Razón Social SOCIEDAD EMPRESA DE SERVICIOS AQUASEC LIMITADA
R.U.T. 76.309.180-5
Sucursal aquasec limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111502
Servicios de lavandería1Unidad no definidaSERVICIO DE LAVADO MES DE ABRILSERVICIO DE LAVADO MES DE ABRIL $ 174.631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.631 $ 174.631
Total Neto $ 174.631
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.180
TOTAL OC $ 207.811


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.