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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4291-1416-CM20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-12-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TONER Y TINTAS PROYECTO CR 4742 - 2239-5-LP14 CM Venta,Arriendo,Accesor y Suministros Impresoras |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Universidad de Antofagasta |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
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R.U.T. |
70.791.800-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
AVDA. ANGAMOS 601 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
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R.U.T. |
70.791.800-4 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. ANGAMOS 601 |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
230,64 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. ANGAMOS 601 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TEKNOX S.A. |
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Razón Social |
SOCIEDAD DE INVERSIONES TEKNOX S.A.
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R.U.T. |
76.389.113-5 |
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Sucursal |
TEKNOX S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103105 2239-5-LP14
| Cartuchos de tinta | 7 | | (1011338 )CARTUCHO DE TINTA HP 711 NEGRO UNIDAD 1030338 | (1011338) CARTUCHO DE TINTA HP 711 NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $1,65 |
US$ 32,94
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US$ 0,00
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US$ 11,55
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US$ 230,58
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US$ 242,13
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44103103 2239-5-LP14
| Tóner | 4 | | (1128064 )TONER XEROX 106R02741 UNIDAD 1150270 | (1128064) TONER XEROX 106R02741 UNIDAD; Código: ; Región: II; Monto por unidad a pagar por despacho: $11,7 |
US$ 234,00
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US$ 0,00
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US$ 46,80
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US$ 936,00
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US$ 982,80
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Total Neto
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US$ 1.224,93
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Descuento
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US$ 11,02
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 230,64
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 1.444,55
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.