Orden de Compra. Nº4291-182-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4291-123-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4291-182-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4291-123-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Antofagasta
Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 70.791.800-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3856 del sistema E-DELFOS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 70.791.800-4
Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601
Comuna Antofagasta
Impuesto 73720
Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARMEN JOSEFINA LAGOS IBANEZ SERVICIOS INSUMOS Y REPUESTOS DE INGENIERIA E.I.R.L.
Razón Social CARMEN JOSEFINA LAGOS IBANEZ SERVICIOS INSUMOS Y REPUESTOS DE INGENIER
R.U.T. 76.200.017-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CARMEN JOSEFINA LAGOS IBANEZ SERVICIOS INSUMOS Y REPUESTOS DE INGENIERIA E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación2UnidadSERVICIO DE CHEQUEO, CALIBRACIÓN Y CERTIFICACIÓN A GABINETES DE BIOSEGURIDAD DE ACUERDO A NORMAS NSF-49 , F.S. 209 B , ISO 14644- 1 Y DEL MINISTERIO DE SALUD.SERVICIO DE CHEQUEO, CALIBRACIÓN Y CERTIFICACIÓN A GABINETES DE BIOSEGURIDAD DE ACUERDO A NORMAS NSF-49 , F.S. 209 B , ISO 14644- 1 Y DEL MINISTERIO DE SALUD. $ 194.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.000 $ 388.000
Total Neto $ 388.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.720
TOTAL OC $ 461.720


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.