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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4291-2377-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4291-1886-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Universidad de Antofagasta |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
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R.U.T. |
70.791.800-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
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R.U.T. |
70.791.800-4 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. ANGAMOS 601 |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
33250 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. ANGAMOS 601 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PROVENOR SPA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA PROVENOR SPA
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R.U.T. |
77.766.555-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PROVENOR SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 14 | Unidad | Menú de almuerzo, 2 opciones. Incluye: entrada ensalada surtida y sopa, plato de fondo con acompañamiento, postre, té o café, bebida en lata.
Servicio para el día lunes 27 de octubre.
El proveedor obligadamente debe adjuntar cotización las propuestas. | FECHA SERVICIO: 27 OCTUBRE EN TOCOPILLA
SERVICIO INCLUYE:
-ENTRADA FRIA
-FONDOS: PROTEÍNA + 2 AGREGADOS (LOMO, PESCADO O SUPREMA)
-BEBESTIBLE: BEBIDA O AGUA MINERAL
-POSTRE
-TÉ, CAFÉ O INFUSIÓN DE HIERBAS |
$ 12.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 175.000
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$ 175.000
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Total Neto
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$ 175.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 33.250
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$ 208.250
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.