Orden de Compra. Nº4291-2653-AG24 "SERVICIO COFFE BREAK 29 OCTUBRE 2024 (Proyecto: Igualdad en CYT -UA) _ Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4291-1482-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4291-2653-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-10-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO COFFE BREAK 29 OCTUBRE 2024 (Proyecto: Igualdad en CYT -UA) _ Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4291-1482-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Antofagasta
Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 70.791.800-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4964 del sistema e-delfos.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 70.791.800-4
Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601
Comuna Antofagasta
Impuesto 182780
Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KIMERA PRODUCCIONES S.A.
Razón Social KIMERA PRODUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA
R.U.T. 76.017.343-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KIMERA PRODUCCIONES S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering25UnidadCOFFE BREAK, JORNADA MAÑANA, Auditorio Vladimir Saavedra, Campus Coloso. (Servicio mesas, mantelería, vasos vidrio, servilletas) -Jugos individuales 350cc, 75 bocados salados (25 pan jamón de pavo, lechuga, palta, mayo, 25 pan ave mayo, 25 pan queso crema con salmón) - 75 bocados dulces, (25c/u) -queque naranja, brownie chocolate, repollito de manjar), 30 mini Brochetas de fruta (piña, frutilla), agua sin gas (dispensador), Café de grano, Leche sin lactosa y descremada, Agua de hierbas, té   $ 15.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 387.250 $ 387.250
90101603
Servicios de catering25UnidadBRUCH - JORNADA TARDE, Auditorio Vladimir Saavedra, Campus Coloso. -Servicio de mesas, mantelería, vasos de vidrio, servilletas, cucharas de té, Jugos individuales de 350cc (30 mini brochetas de fruta (piña y frutilla), Agua sin gas (dispensador), Agua con sabor (sin gas), Café de grano, Té, Azúcar, Endulzante Bocaditos Calientes: (Mini croissant relleno de luco y cebolla caramelizada Pinchos Capresse, Mini quiche Lorraine, Empanaditas de pino horno.   $ 22.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 574.750 $ 574.750
Total Neto $ 962.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 182.780
TOTAL OC $ 1.144.780


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.910.361-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.017.343-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.