|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4291-2963-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
25-11-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CENTRO EDUCACION CONTINUA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Universidad de Antofagasta |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
|
|
R.U.T. |
70.791.800-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
|
|
R.U.T. |
70.791.800-4 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA. ANGAMOS 601 |
|
Comuna |
Antofagasta
|
|
Impuesto |
56255,01 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. ANGAMOS 601 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
HOTEL GEOTEL |
|
Razón Social |
HOTELERA GEOTEL S.A.
|
|
R.U.T. |
76.085.718-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
HOTEL GEOTEL |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90111501
| Hoteles | 3 | Unidad | CENA | |
$ 18.487,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 55.461
|
$ 55.461
|
90111501
| Hoteles | 3 | Unidad | HABITACIONES SINGLE 29 Y 30 DE NOVIEMBRE 2024 ( CALAMA) | |
$ 65.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 196.500
|
$ 196.500
|
90111501
| Hoteles | 3 | Unidad | ALMUERZO | |
$ 14.706,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 44.118
|
$ 44.118
|
|
|
Total Neto
|
$ 296.079
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 56.255
|
|
$ 352.334
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.