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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4291-423-TD26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4291-65-FTD26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Universidades Estatales - Bienes o servicios para investigación científica, innovación o transferencia tecnológica (Art. 38, N°3 de la Ley 21.094)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Universidad de Antofagasta |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
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R.U.T. |
70.791.800-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
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R.U.T. |
70.791.800-4 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. ANGAMOS 601 |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
586980,3 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. ANGAMOS 601 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
manuel eliseo |
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Razón Social |
MANVER REPARACIONES LIMITADA
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R.U.T. |
76.756.031-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
manuel eliseo |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72131702
| Construcción de obras civiles | 1 | Unidad no definida | Reparación Cubierta y Cielo en Sala Estudio en Centro de Bioinnovación, detalle COTIZACION N° 801
-GLGL Reparación cielo vulcanita
-20M2 Pintura cielo
-8ML Cambio canaleta agua lluvia
-29M2 Radier acceso auditorio
-25M2 Nivelación terreno
-25M2 Polietileno
-25M2 Malla acma
-GLGL Retiro excedente | |
$ 3.089.370,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.089.370
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$ 3.089.370
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Total Neto
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$ 3.089.370
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 586.980
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$ 3.676.350
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.