Orden de Compra. Nº4291-5061-SE19 "Material de Enseñanza"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4291-5061-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2019
Nombre de la Orden de Compra Material de Enseñanza
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4291-40-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Antofagasta
Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 70.791.800-4
Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS 601
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4307 del sistema EDELFO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 70.791.800-4
Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601
Comuna Antofagasta
Impuesto 298347,88
Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL
Razón Social IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE
R.U.T. 76.242.192-5
Sucursal COMERCIALIZADORA ILHABELLA EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201902
Unidades de laboratorio10Unidad no definidaMASCARILLA CON AMARRASMASCARILLA CON AMARRAS $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
30201902
Unidades de laboratorio100Unidad no definidaSUERO FISIOLOGICO 250.SUERO FISIOLOGICO 250. $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
30201902
Unidades de laboratorio1Unidad no definidaCEMENTO QUIRURGICO COE- PACKCEMENTO QUIRURGICO COE- PACK $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000
30201902
Unidades de laboratorio10Unidad no definidaCEMENTO REST AUTO FUJICEMENTO REST AUTO FUJI $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000
30201902
Unidades de laboratorio30Unidad no definidaHILO RETRACTOR GINGIAL N°000HILO RETRACTOR GINGIAL N°000 $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.000 $ 630.000
30201902
Unidades de laboratorio1000kilogramoBOLSAS PAPEL BOLSAS PAPEL $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.252
Total Neto $ 1.570.252
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 298.348
TOTAL OC $ 1.868.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.