Orden de Compra. Nº4291-51-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4291-9-LE11"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4291-51-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 17-02-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4291-9-LE11
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4291-9-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Antofagasta
Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 70.791.800-4
Dirección de Unidad de Compra AVDA. ANGAMOS 601
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
R.U.T. 70.791.800-4
Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601
Comuna Antofagasta
Impuesto 7623158,34
Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor constructora covag ltda
Razón Social CONSTRUCTORA COVAG LTDA
R.U.T. 87.664.400-2
Sucursal constructora covag ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadREMODELACIÓN BAÑOS FACULTAD DE INGENIERÍA  $ 40.121.886,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.121.886 $ 40.121.886
Total Neto $ 40.121.886
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.623.158
TOTAL OC $ 47.745.044


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.