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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4291-572-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4291-401-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Universidad de Antofagasta |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
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R.U.T. |
70.791.800-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
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R.U.T. |
70.791.800-4 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. ANGAMOS 601 |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
344232,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. ANGAMOS 601 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
29-05-2026 |
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Proveedor |
Sushi 72 |
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Razón Social |
INVERSIONES FAOCHI SPA
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R.U.T. |
77.540.216-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Sushi 72 |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad | Servicio de colaciones. Indicaciones en formulario adjunto. Se solicita sean despachados en dos formatos por separados: Cajas Lunch (Hamburguesa y bebida) y Bolsas (colaciones).
| 1 colación: hamburguesa 185 gr con queso cheddar o mantequeso mas una lata de bebida coca cola normal o zero en una caja.
1 colación: jugo de 200 ml surtido, 1 fruta de estación, 1 yogurt protein sabores sachet y 1 barrita de ceral bar.
Todo sera entreg |
$ 1.811.750,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.811.750
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$ 1.811.750
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Total Neto
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$ 1.811.750
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 344.232
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$ 2.155.982
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.